审计业务的项目经理的职责是什么

2024-05-11 23:01

1. 审计业务的项目经理的职责是什么

项目审计的职能包括:
经济监督:
经济监督是指对项目的全部或部分建设活动进行监察和督促。具体地说,就是把项目的实施情况与其目标、计划和规章制度、各种标准以及法律法令等进行对比,把那些不合法规的经济活动找出来。
经济评价:
经济评价是指通过审计和检查,评定项目的重大决策是否正确,项目计划是否科学、完备和可行,实施状况是否满足工程进度、工期和质量目标的要求,资源利用是否优化,以及控制系统是否健全、有效,机构运行是否合理等。
经济鉴定:
经济鉴定是指通过审查项目实施和管理的实际情况,确定相关资料是否符合实际,并在认真鉴定的基础上作出书面的证明。
支持:
支持是指通过实施审计,提出改进项目组织、提高工作效率、改善管理方法的途径,帮助项目组织者在合乎法规的前提下更合理地利用现有资源,顺利实现建设项目的目标。

审计业务的项目经理的职责是什么

2. 审计经理工作职责

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
审计员的工作内容:
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求
6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见
7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议
  8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程

3. 审计经理的主要职责?

   
     审计经理负责推动各业务回圈内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。以下是我整理的。 
      篇一 
     职责: 
     1-根据集团管理需要,负责专案公司财务及管理报表的稽核,汇总和分析工作。 
   
     2-定期参与集团集团报表合并和审计对接工作。 
     3-推动协调专案和区域,运营等相关部门跟进财务相关工作。 
     4-参与财务分析和盈利预测等工作。 
     岗位要求: 
     1-财务相关专业本科或研究生毕业,具备良好的财务专业知识,已取得CPA资格者优先。 
     2-五至六年的工作经验,熟悉中国会计准则,香港/国际会计准则,上市公司报告要求。具有良好的财务分析能力及逻辑思维能力。四大审计事务所安永,毕马威 优先。 
     3-对房地产行业有丰富的工作经验者优先。 
     4-对SAP,用友等财务报表和合并系统,具备一定的认识和工作经验者优先。 
      篇二 
     职责: 
     1、制定合理的专案工作计划; 
     2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系; 
     3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证专案的顺利实施; 
     4、须担任过新三板、IPO或企业和公司债现场负责人,负责协调专案执行中的相关工作; 
     5、领导交办的其他工作。 
     职位要求: 
     1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历; 
     2、执业注册会计师资格; 
     3、10年以上大型会计师事务所审计经验,具有独立带队经验,有志于长期从事审计工作; 
     4、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。 
      篇三 
     职责: 
     1、协助上级制定及优化审计、内控相关制度、流程,严格执行公司相关制度及规定; 
     2、按计划执行相应内部审计工作,撰写审计报告; 
     3、负责公司含下属子公司的供应链及销售审计; 
     4、负责审查公司内各项制度的落实情况,及时完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计; 
     5、整理和归档审计资料; 
     6、完成领导临时交办的工作。 
     任职资格: 
     1、财会或审计相关专业本科及以上学历,内控审计岗位3年以上工作经验; 
     2、熟练使用各类财务软体; 
     3、知晓相关税收政策、法规,有制造业内控审计工作经验优先考虑; 
    4、具备良好的职业道德、为人正直,能适应出差。 

审计经理的主要职责?

4. 审计经理岗位的职责描述?

   
     审计主管负责对集团上报的月度、年度财务报表进行稽核,提出修改意见。下面是我整理的。 
      篇一 
     职责: 
     1.按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则; 
   
     2. 建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施; 
     3. 组织对集团重大经营活动、重大专案、重大经济合同的审计活动; 
     4. 全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况; 
     5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 
     6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。 
     任职资格: 
     1.学历要求:本科及以上学历; 
     2.专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业; 
     3.工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验; 
     4.知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程式和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作; 
     5.能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。 
      篇二 
     职责: 
     1、协助审计经理编制每年度集团下属加盟中心的审计计划。 
     2、遵循内审标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、内部控制制度审计以及专项审计等 
     2、协助审计经理及财务总监做好集团内及关联公司的年度内审工作。 
     3、能独立完成审计资料收集、审计底稿编制、出具审计报告,并提出合理意见和建议。 
     4、定期对各子公司内部管理制度及执行情况进行审计 
     5、跟踪每次审计建议的执行落实情况,实施后续审计工作 
     6、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进行优化 
     7、负责审计资料的原始调查的收集、整理和建档工作 
     8、完成集团公司临时布置的工作 
     任职要求: 
     1、审计、财会、财务管理本科以上学历,熟悉会计、审计、税务、内部审计的法律法规 
     2、2年以上集团公司内审实操经验,有良好的沟通、分析能力和团队协作精神 
     3、有较强的责任心、原则性,工作耐心、细致,能经常出差,具备良好的计算机运用能力。 
     4. 能适应出差。 
      篇三 
     职责: 
     1、参与公司招议标过程管理,议标专案价格审查、标底及拦标价起草; 
     2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告; 
     3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计; 
     4、参与公司需外部审计工作的联络,合同签订和审计工作的跟进; 
     5、参与健全公司反舞弊机制; 
     6、完成上级安排的其他临时工作。 
     任职要求: 
     1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业; 
     2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验; 
     3、掌握一定的制造业风险资料库和内部控制、内部审计方法论; 
    4、具备风险导向、品相端正。 

5. 审计经理的基本职责?

   
     审计经理需要与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。以下是我整理的。 
     篇一 
     职责: 
     1、审计监督 
   
     1协助编制审计年度计划; 
     2组织人员开展审计专案,开展内部审计: 
     3组织开展大型年度审计专案; 
     4独立开展舞弊调查。 
     2、 审计整改 
     独立组织推进审计整改工作,督导被审计单位及时完成整改事项,及时向上级分析汇报整改工作。 
     3、 咨询服务 
     1组织人员对内部客户提出有价值的资讯和建议,以实现公司的总体目标; 
     2参与组织部门人员提出在经营管理、财务管控等流程与制度方面的改进建议,推进合规化建设; 
     3对各审计分部提交的重点、难点工作专案进行专业指导。 
     4、 部门管理 
     1协助部门负责人确定部门的管理目标,制定部门员工考核方案和考核指标; 
     2参与制定部门团队建设与员工发展方案,促进部门成员成长发展; 
     3协助部门负责人实施部门预算费用管理。 
     任职资格: 
     1、本科及以上学历,财务或审计相关专业; 
     2、10年以上审计类或财经类工作经验,有大型企业或上市公司审计管理经验; 
     3、熟悉财税法规、审计程式和公司财务管理流程;计算机应用熟练,熟悉财务软体; 
     4、为人正直,品行端正,原则性强;良好的职业道德和团队协作精神; 
     5、具有审计、财务相关证书,通过CPA考试者优先。 
      篇二 
     职责 
     1、按照年度审计计划开展各类审计工作; 
     2、完成审计报告的拟稿; 
     3、实施审计整改; 
     4、做好审计资料的整理归档。 
     任职要求 
     1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程式 ; 
     2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称; 
     3、年龄28-40岁左右,有5年以上财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳; 
     4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。 
      篇三 
     职责: 
     1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计; 
     2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求; 
     3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准; 
     4、日常监督各部门、各专案公司内控制度执行的有效性; 
     5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见; 
     6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作; 
     7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通; 
     8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。 
     任职要求: 
     1、有公司全盘账务处理经验三年以上; 
     2、会计、财务、法律或相关专业本科以上学历; 
     3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验者优先; 
     4、具备注册会计师CPA,或内审师CIA证书优先; 
     5、熟悉内部审计工作流程,了解现代企业内部控制及相关运作流程; 
    6、为人正直、责任心强、作风严谨、逻辑思维强。 

审计经理的基本职责?

6. 审计经理的岗位职责?

   
     审计经理需要协助总经理开展各专项审计工作。以下是我整理的。 
     篇一 
     岗位职责: 
     1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。 
   
     2、推动各业务回圈内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。 
     3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。 
     4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。 
     5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。 
     6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。 
     7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。 
     8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。 
     任职资格: 
     1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验 
     2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法; 
     3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难; 
     4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力; 
     5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调; 
     6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度; 
     7、具备良好的职业操守。 
     篇二 
     岗位职责 
     1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则; 
     2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施; 
     3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务; 
     4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况; 
     5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计; 
     任职要求: 
     1、学历:统计、财务等专业本科以上学历; 
     2、工作经历:5年以上审计作经验; 
     3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 
     4、办公软体使用:用友、天子星等财务软体; 
      篇三 
     岗位职责 
     1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模组审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告; 
     2、参与编制公司内部审计制度; 
     3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价; 
     4、组织对公司偿付能力风险管理体系执行情况和执行效果检查、评估; 
     5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计; 
     6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。 
     岗位要求: 
     1、年龄为35周岁及以下; 
     2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业; 
     3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验; 
     4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先; 
     5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力; 
     6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。 

7. 审计经理工作职责是什么

 审计经理要求熟悉相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程。下面是我整理的审计经理工作职责是什么,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家有所帮助。
    
   审计经理工作职责1 
  1、制定、完善业务风险管控制度及相关流程,建立风险评估、监控、预警和防范机制
  2、协助投资部门完成投资前期的项目尽调。
  3、制定审计部门  工作计划  和落实年度审计工作具体方案,按照计划及时完成审计测试、  报告  、整改跟踪等工作;
  4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程
  5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。
  6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。
  7、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司提供建议性意见,完成内外审计的协调沟通工作;
  8、能够提出切实可行的审计建议和  措施  ,督促审计结论和建议的落实,对公司内部审计问题跟踪、
   审计经理工作职责2 
  1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;
  2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
  3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;
  4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;
  5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;
  6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。
   审计经理工作职责3 
  1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;
  2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;
  3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;
  4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
  5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;
  6、为审计顾问提供专业技能相关培训;
  7、完成领导分配的其他任务。
   审计经理工作职责4 
  1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;
  2、 贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;
  3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;
  4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;
  5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;
  6、审计财务部的会计报表;
  7、对财务  规章制度  和内部控制制度进行检查;
  8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。
   审计经理工作职责5 
  1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;
  2.独立承担大、中型项目的审计现场负责人的工作;
  3.对审计助理人员进行有效的督导和培训。
   审计经理工作职责6 
  1、制定合理的项目工作计划;
  2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
  3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
  4、作为中小型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
  5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;
  6、领导交办的其他工作。
   审计经理工作职责7 
  1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
  2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
  3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
  4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理  建议书  等;
  5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
  6、完成上级领导分配的  其它  工作。
   审计经理工作职责8 
  1、协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度
  2、负责财务、营销等业务的日常审计
  3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿
  4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
  5、负责检查跟踪整改情况,督察整改落实
  6、负责廉政宣贯和培训,负责舞弊案件的调查和公检法推进
  7、中心负责人交办的其它工作。
    
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  ★  审计项目职责具体范围 
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  ★  审计项目负责人职责 
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审计经理工作职责是什么

8. 审计经理工作职责与工作内容

 审计经理需要工作积极主动,抗压性强,有强烈的责任心。以下是我精心收集整理的审计经理工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
   审计经理工作职责1 
  1) 协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;
  2)协助中心总监根据  教育  集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;
  3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员  离职  审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计  报告  ;
  4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;
  5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;
  6) 协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;
  7) 负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;
  8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
   审计经理工作职责2 
  1. 负责集团审计及内控相关管理制度的建设及完善工作;
  2. 负责制定和实施集团审计  工作计划  ;
  3. 负责组织集团各公司、各项目的专项审计及内部财务审计工作并定期出具审计报告;
  4. 负责涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务;
  5. 负责审查公司经济合同;参与招投标工作,审核招投标法律文书;
  6. 负责为重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;
  7. 负责本部门员工业务技能培训和绩效考核工作;
  8. 参与制订公司  规章制度  ,从法律层面审查其合法、合规性;
  9. 参与审核项目公司的预算、概算和结算工作;
  10. 对集团各工程项目结算审计中付款情况的复核;
  11. 对集团工程合同、大型设备及物资采购合同的复核;
  12. 负责提供与公司经营管理有关的法律咨询。
   审计经理工作职责3 
  1. 协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;
  2. 制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;
  3. 执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;
  4. 根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;
  5. 有一定的工程审计  经验  ;
  6. 其他与审计条线内部相关的日常工作;
   审计经理工作职责4 
  1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
  2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
  3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
  4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理  建议书  等;
  5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
  6、完成上级领导分配的  其它  工作。
   审计经理工作职责5 
  1、 根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿
  2、 根据审计工作底稿,编写相关的审计报告、整改意见及审计建议
  3、 对审计中发现的问题及时和相关人员进行沟通、确认
  4、 对被审计单位整改情况进行后续跟踪
  5、 负责审计资料的收集、整理、上报归档工作
  6、 完成领导交办的其他工作
  7、 保守公司商业秘密
   审计经理工作职责6 
  1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
  2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;
  3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
  5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
   审计经理工作职责7 
  1、负责独立开展各项工程类审计工作:涉及招标采购、成本合约、变更结算、工程竣工验收、工程结算等方面(根据领导安排的审计任务来确定审计项目);
  2、出具审计报告,并负责对审计结果提出可行性的改善建议;
  3、审计集团相关公司重大管理问题,提出改进建议,跟踪整改情况;
  4、上级安排的其他工作事宜。
    
  审计经理工作职责与工作内容相关  文章  :
  ★  审计经理岗位的主要工作职责 
  ★  审计经理岗位的主要职责 
  ★  审计经理有哪些工作职责 
  ★  审计经理工作职责描述 
  ★  审计经理工作职责内容 
  ★  审计经理岗位的职责描述 
  ★  审计经理的基本职责是哪些 
  ★  审计经理工作职责都有哪些 
  ★  审计主管工作职责与工作内容 
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